La resolución aprueba el Plan Anual de Auditoría Interna 2026 para la Administración Central y moderniza sus pautas de control y reporte
La Resolución C.G.P. 293/2025 aprueba el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2026 para las Unidades de Auditoría Interna que operan en el ámbito de la Administración Central de la Provincia de Tierra del Fuego. La norma se funda en la Ley Provincial N.º 495, que asigna a la Contaduría General la competencia para emitir y supervisar normas de auditoría interna y aprobar los planes anuales de trabajo, y en el Decreto Provincial 1122/2002, reglamentario del sistema de administración financiera. También cita las Resoluciones C.G.P. 50/2020 y N.º 139/2021, y las Resoluciones A.G.A. N.º 01/2025 y N.º 11/2025.
Sus considerandos destacan la necesidad de fortalecer el control interno, reducir tiempos de tramitación, sistematizar el trabajo de auditoría, unificar criterios entre unidades, profesionalizar al personal y generar informes útiles para la toma de decisiones.
La resolución sustituye parcialmente el régimen vigente al dejar sin efecto las Resoluciones A.G.A. 01/2025 y 11/2025, con el objeto de modernizar los instrumentos de reporte y establecer nuevas pautas formales. El artículo 1° aprueba el plan como Anexos I, II y III; el artículo 2° delega en la Dirección General de Auditoría Interna y Control Interno la emisión de normas operativas complementarias; el artículo 3° deja sin efecto las resoluciones A.G.A. citadas; el artículo 4° fija la vigencia desde el 1 de enero de 2026; y el artículo 5° ordena la comunicación y publicación.
Incorpora un modelo más ordenado, preventivo y orientado a riesgos, con mayor trazabilidad, cooperación con las áreas administrativas y supervisión basada en indicadores de desempeño y calidad. .
Versión en lenguaje claro
Tema de la norma
La norma aprueba el Plan Anual de Auditoría Interna 2026 para la Administración Central provincial.
Contexto y finalidad
La Contaduría General debe organizar y supervisar el trabajo de las Unidades de Auditoría Interna. Estas unidades controlan expedientes, gastos, contrataciones y otros procesos administrativos.
La finalidad es mejorar el control interno. También busca reducir riesgos, ordenar procedimientos y generar información útil para las autoridades.
Cambios principales
La resolución aprueba un plan de trabajo para 2026. Ese plan fija objetivos, responsables, tipos de control e intervenciones de auditoría.
También deja sin efecto las Resoluciones A.G.A. N.º 01/2025 y N.º 11/2025. Esto permite reemplazar esos criterios por nuevas pautas de reporte y seguimiento.
Además, delega en la Dirección General de Auditoría Interna y Control Interno la facultad de dictar normas complementarias para aplicar el plan.
Impacto práctico
Las Unidades de Auditoría Interna tendrán reglas comunes para intervenir en contrataciones, pagos, obras públicas, subsidios, viáticos, fondos permanentes y otros trámites.
El plan fortalece el control preventivo y posterior. También permite detectar desvíos y exigir acciones correctivas.
Conclusión
La resolución ordena el trabajo de auditoría interna para 2026. Su aporte principal es fortalecer la transparencia, la eficiencia administrativa y la rendición de cuentas en la Administración Central.
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Resolución 293/2025 – Contaduría General de la Provincia Aprobar el “Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna 2026”
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